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中共防城港市委宣传部2015年部门预算

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发表于 2015-5-27 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
中共防城港市委宣传部2015年部门预算

中共防城港市委宣传部概况
一、主要职能
⒈负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究和哲学社会科学规划工作,编写党员、干部教育材料。并在理论研究、理论宣传政策等方面对市社科联实施指导。
⒉负责引导社会舆论,指导、协调新闻出版等部门的工作,对防城港日报社、市广播电视局的工作实施指导。
⒊负责从宏观上指导文化艺术和精神产品生产的管理工作及文化市场的管理,对市文化局和市文联在政治方面和方针、政策方面实施指导。
⒋负责规划、部署全市的思想政治工作、国防教育以及社会主义精神文明建设和“扫黄打非”工作,推荐宣传先进典型,会同有关部门研究和改进思想政治工作。
⒌受市委委托,协同市委组织部管理宣传文化系统副科以上的领导干部,对市直属单位垂直领导,指导这些部门领导班子的建设;对区、县(市)委宣传部部长的任免提出意见;制订培训规划,并组织对区、县(市)委宣传部领导干部和有关宣传文化系统领导骨干的培训;联系宣传文化系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作。
⒍负责管理、组织、协调、指导全市对外宣传、互联网络新闻宣传和新闻发布工作,负责制订全市对外宣传工作以及互联网络新闻宣传工作政策和工作部署。
⒎贯彻宣传思想文化事业发展的指导方针;按照党中央、区党委和市委统一工作部署,协调宣传文化系统各部门之间的工作关系。
⒏组织新闻、企业政工中级专业职务的评定工作。
⒐完成市委、上级主管部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
防城港市精神文明建设委员会办公室(市委宣传部挂牌机构)、中共防城港市委外宣办(市委宣传部挂牌机构)、中共防城港市委讲师团、市委宣传部机关后勤服务中心、防城港市互联网宣传管理中心。

中共防城港市委宣传部2015年部门预算报表
表一:2015年部门预算收支总表
                           单位:万元
收    入 支    出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款(公共财政预算和政府性基金预算) 575.87 一、一般公共服务 502.39
二、事业收入   二、社会保障和就业 30.91
三、事业单位经营收入   三、医疗卫生 22.97
四、其他收入   四、住房保障 19.6
本年收入合计 575.87 本年支出合计 575.87
 用事业基金弥补收支差额   结余分配

 上年结转   结转下年

收入总计 575.87 支出总计 575.87

表二:2015年部门预算支出明细表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
类 款
201 3301 行政运行(宣传) 162.83 162.83  

201 3350 事业运行(宣传) 11.27 11.27


201 3303 机关服务(宣传) 20.4 20.4


201 3399 其他宣传事务支出 310
310

208 0501 归口管理的行政单位离退休 16.86 16.86


208 0502 事业单位离退休 11.94 11.94


210 0501 行政单位医疗 11.11 11.11


210 0503 公务员医疗补助 9.59 9.59


210 0502 事业单位医疗 2.27 2.27


221 0201 住房公积金 19.6 19.6



中共防城港市委宣传部2015年度部门预算情况说明
(一)收入总计575.87万元,同比增加36.51万元,增长6.77%,其中:财政拨款575.87万元,同比增加36.51万元,增长6.77%;事业收入0万元,同比增加(减少)0万元。
(二)支出总计575.87万元,同比增加36.51万元,增长6.77%。
1.按支出功能分类科目划分
(1)一般公共服务类科目502.39万元,占支出总预算87.24%,同比增加11.69万元,增长2.17%。
(2)社会保障和就业30.91万元,占支出总预算5.37%,同比增加15.09万元,增长2.40%。
(3)医疗卫生22.97万元,占支出总预算3.99%,同比增加10.42万元,增长1.93%。
(4)住房保障19.6万元,占支出总预算3.4%,同比减少0.69万元,减少0.13%。
2.按支出结构分类划分
   (1)基本支出预算265.87万元,占支出总预算的46.17%,同比增加20.91万元,增长3.88%。其中:工资福利支出预算166.98万元,占基本支出预算62.8%,同比减少20.23万元,减少8.26%;商品和服务支出预算25.43万元,占基本支出预算9.56%,同比增加3.8万元,增长1.55%;对个人和家庭的补助支出预算48.4万元,占基本支出预算18.2%,同比增加12.28万元,增加5.01%。
   (2)项目支出预算310万元,占支出总预算的53.83%,同比增加15.6万元,增加2.89%。

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发表于 2015-5-28 21:07 | 显示全部楼层
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发表于 2015-5-29 00:48 | 显示全部楼层
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